Ведение бухгалтерского и налогового учета для Организаций и ИП

Оставьте свой телефон и мы с Вами свяжемся!
Или вы можете позвонить нам сами
+7-918-478-02-76
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на "Обработку персональных данных" и соглашаетесь c условиями "Пользовательского соглашения"
Консалтинговая компания «ГринВэйв» предлагает услугу «Ведение бухгалтерского и налогового учета для ООО и ИП» как на условиях абонентского обслуживания, так и разово. Для каждого Клиента мы формируем индивидуальный пакет услуг, исходя из его деловых потребностей. В стоимость услуги включены все действия, необходимые для правильного ведения бухгалтерии, в том числе годовые и квартальные отчеты.
Бухгалтерское сопровождение и обслуживание бизнеса в нашей компании включает в себя квалифицированную организацию документооборота в программе 1С, своевременное осуществление платежей в системе Клиент-Банк, начисление заработной платы сотрудникам, систематизацию учетных данных в разрезе отдельных показателей и счетов, расчет и уплату налогов, а также ведение всех налоговых и бухгалтерских регистров.
Связаться с нами
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним Вам
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на "Обработку персональных данных" и соглашаетесь c условиями "Пользовательского соглашения"

Составление отчетности

Составление отчетности — один из важных этапов бухгалтерского сопровождения предприятий. Неоспорим факт, что верно составленная бухгалтерская и налоговая отчетность обеспечивает безопасность Вашего бизнеса.
На начальном этапе подготовки отчетности необходимо произвести тщательный контроль ввода данных первичной документации. Даже незначительная ошибка может привести к существенному искажению конечной информации. Затем нужно произвести анализ в разрезе отдельных показателей, и уже после этого можно переходить непосредственно к формированию отчетности.

Каждая система налогообложения (будь то общая или упрошенная) нуждается в профессиональном подходе к организации учета на предприятии. Наши специалисты быстро и квалифицированно определят некорректность ввода данных и своевременно внесут надлежащие исправления.
Связаться с нами
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним Вам
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на "Обработку персональных данных" и соглашаетесь c условиями "Пользовательского соглашения"
Начисление заработной платы и налогов
Специалисты Консалтинговой компании «ГринВэйв» произведут для Вас расчет заработной платы, подготовят платежные ведомости, переведут выплаты на личные счета Ваших сотрудников, а также своевременно начислят налоги и проконтролируют все необходимые выплаты во внебюджетные фонды. Кроме того рассчитают выплаты по больничным листам, пособия по беременности и родам, отпускные и командировочные. Весь процесс коммуникации с внебюджетными фондами мы тоже возьмем на себя.

Основные работы по кадровому сопровождению со стороны нашей компании, можно описать следующим образом:

1. Подготовка приказов о приеме и увольнении сотрудников;

2. Приказы об отпусках и перемещениях;

3. Начисление заработной платы и налогов и взносов с фонда оплаты труда;

4. Формирование ведомостей на выплату заработной платы и аванса;

5. Формирование и сдача отчетности в ИФНС, ФСС и ПФР;

6. Возмещение по больничным листам и пособиям по уходу за ребенком;

7. Предоставление сотрудникам справок о заработной плате для получения субсидий и кридитов по форме 2-НДФЛ или в свободном виде.

Ваша задача — своевременно предоставить нам документы в бумажном либо электронном виде. Наша задача — грамотно заполнить все необходимые формы деклараций и обеспечить их сдачу в строго установленные законодательством сроки.Гарантом качества услуг, предоставляемых консалтинговой компанией «ГринВэйв», служит наш многолетний опыт работы в данной сфере и большое количество постоянных клиентов, довольных конструктивным сотрудничеством.Консалтинговая компания «ГринВэйв» гарантирует сохранность доверенной нам коммерческой тайны и полную конфиденциальность.
Связаться с нами
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним Вам
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на "Обработку персональных данных" и соглашаетесь c условиями "Пользовательского соглашения"
Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета
В связи с постоянным изменением законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения, а также ужесточением контроля хозяйствующих субъектов со стороны налоговых органов, особую актуальность приобретает квалифицированный консалтинг — бухгалтерские услуги с поправкой на текущие нововведения, которые позволяют своевременно спрогнозировать различные налоговые и правовые риски, а значит минимизировать возможные претензии налоговых и других контролирующих органов.

Если отслеживать все изменения в бурно меняющимся российском законодательстве, времени на ведение бизнеса просто не останется. К тому же несовершенство отдельных законов способно порой завести руководителей компаний в тупик. Доверьте решение подобных вопросов профессионалам. Работая с консалтинговой компанией «ГринВэйв», Вам больше не придется отвлекаться на непрофильную деятельность — мы всегда вовремя проинформируем о новых тенденциях и предложим наиболее выгодную стратегию.

Консультации специалистов консалтинговой компании «ГринВэйв» станут ответами на массу вопросов, возникающих в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также помогут минимизировать налоговые и правовые риски и оптимизировать налогообложение. Ведь сотрудники нашей Компании имеют высшее образование в области бухгалтерского учета, анализа, аудита и права, а также большой опыт практического применения законодательства. Постоянный мониторинг законодательной базы позволяет нам держать Вас в курсе всех нововведений в действующем законодательстве.
Любая консультация нашей Компании предусматривает ссылки на нормативные правовые акты, разъяснения государственных органов и обзор судебной практики.
Консалтинговая компания «ГринВэйв» консультирует Клиентов по следующим направлениям
Консультации по бухгалтерскому учету
o Ведение бухгалтерского учета и его анализ;
o Правила формирования и сдачи бухгалтерской отчетности;
o Правила заполнения первичных бухгалтерских документов;
o Отражение операций на счетах бухгалтерского учета;
o Также наши специалисты дают руководителям и бухгалтерам практические консультации по вопросам работы в программе 1С.
Налоговое консультирование
o Ведение налогового учета компании;
o Составление налоговых деклараций;
o Налоговое планирование и оптимизация налоговой нагрузки (только легальные схемы);
o Выбор оптимальной системы налогообложения;
o Оценка налоговых рисков;
o Порядок возмещения, зачета и возврата налогов;
o Налоговая экспертиза договоров.
К сведению! Существующее законодательство предусматривает несколько режимов налогообложения: общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения для ИП, ЕНВД. Правильный выбор системы налогообложения при регистрации организации или индивидуального предпринимателя будет влиять не только на количество и суммы уплаты налогов в результате деятельности Вашего бизнеса, но и скажутся на контрагентах, которые будут сотрудничать с Вами.
При УСН не платятся такие налоги как НДС и налог на прибыль, а индивидуальные предприниматели освобождены и от НДФЛ.
Также необходимо учесть, что при использовании упрощенной системы налогообложения Вы не являетесь плательщиком НДС, поэтому контрагенты не смогут принять Ваш НДС к вычету для уменьшения налога. В связи с чем, многие крупные компании не сотрудничают с организациями, применяющими УСН.
Связаться с нами
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним Вам
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на "Обработку персональных данных" и соглашаетесь c условиями "Пользовательского соглашения"

Экспресс-анализ состояния бухгалтерского и налогового учета

Экспресс-анализ бухгалтерского и налогового учета — широко востребованная аналитическая услуга, необходимая для оперативной оценки состояния бухгалтерского и налогового учета. Он помогает выявить ошибки в отчетной документации, уточнить тактику управленческих решений, оценить компетентность бухгалтерского персонала, исключить риск штрафных санкций со стороны налоговых органов и пр.

Огромное преимущество экспресс-анализа по сравнению с работой профессиональных аудиторов заключается в возможности самостоятельно исправить найденные ошибки и устранить противоречия. Результаты внешней аудиторской проверки передаются в профильные контролирующие органы, а в случае выявления ошибок компания штрафуется. Экспресс-анализ — наоборот — указывает на необходимые оперативные корректировки, которые в дальнейшем позволят избежать штрафных взысканий. К тому же он призван обеспечить текущие управленческие нужды организации.

На основании данных экспресс-анализа можно принимать квалифицированные и обоснованные решения о ряде серьезных шагов. Таких как:

· внесение изменений в бухгалтерский и налоговый учет;

· запуск серьезной аудиторской проверки и масштабной ревизии бухгалтерского отдела;

· необходимость восстановления бухгалтерского учета;

· целесообразность ликвидации организации в целом.

Когда рекомендуется проводить экспресс-анализ?

Экспресс-анализ обязателен на определенных этапах деятельности предприятия.
Так, быструю проверку рекомендовано проводить:
до сдачи годового баланса или налоговой отчетности для снижения риска выявления ошибок контрольными органами;
перед покупкой или продажей бизнеса с целью обнаружения скрытых налоговых и финансовых рисков;
перед увольнением главного бухгалтера или руководителя компании;
в преддверии камеральной или выездной налоговой проверки для исключения вероятности пересчета налоговых отчислений и пеней по ним.
Экспресс-анализ будет полезен и в любых других случаях, когда возникает необходимость получить объективную информацию о положении дел на предприятии и возможных вариантах развития ситуации

Этапы проведения экспресс-анализа бухгалтерского и налогового учета

1. Как и в любом бухгалтерском процессе в первую очередь необходимо обратиться к первичной документации, изучив качественный уровень и способы ее ведения.
2. На основании рассмотренных первичных документов делаются выводы о верности составления бухгалтерских проводок.
3. Затем подтверждается правильность заполнения и своевременность подачи деклараций и иных обязательных отчетностей в контролирующие органы.
4. Следующим этапом значится уточнение размера налоговых выплат и своевременность их перевода.
5. Анализ соответствия учетной политики принятым на предприятии стандартам.
6. Юридическая оценка объективности применяемых налоговых льгот и вычетов.

7. Подготовка перечня ошибок и несоответствий, обнаруженных в налоговой документации
Связаться с нами
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним Вам
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на "Обработку персональных данных" и соглашаетесь c условиями "Пользовательского соглашения"

Сдача нулевой отчетности

В рамках бухгалтерского обслуживания консалтинговая компания «ГринВэйв» оказывает услугу «Нулевая отчетность». Существует ошибочное мнение: если организация не ведет никакой деятельности, то она не должна сдавать отчеты в контролирующие органы. Однако, это не так. Организация становится участником налоговых правоотношений с момента своей государственной регистрации, приобретая таким образом все права и обязанности налогоплательщика.
Согласно ст. 23 НК РФ налогоплательщик обязан своевременно и регулярно представлять на проверку налоговые декларации (расчеты). Сдача отчетности происходит вне зависимости от того, ведется ли финансово-хозяйственная деятельность или нет, есть ли движения по расчетному счету и кассе или нет, начисляется ли заработная плата сотрудникам или нет, заключаются ли договоры или нет. Если хозяйственная деятельность организации не велась, и налогооблагаемая база отсутствует, организации необходимо сформировать и сдать нулевую отчетность в налоговую инспекцию, Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования, органы статистики и другие контролирующие органы.
Конечно, подготовка и сдача даже нулевой отчетности у многих начинающих предпринимателей вызывает массу вопросов. Однако при отсутствии реальной деятельности нанимать штатного бухгалтера нецелесообразно. Поэтому есть два варианта сдачи отчетности:
Подготовить самостоятельно (для этого Вам необходимо изучить инструкции по заполнению всех форм отчетности, найти действующие формы деклараций, приобрести программу для формирования отчетности, выгрузить файлы деклараций на электронный носитель) и сдать нулевую отчетность в контролирующие органы;
Либо обратиться к нам, и мы в день обращения сформируем весь необходимый пакет нулевой отчетности и по Вашему желанию сами предоставим его в соответствующие контролирующие органы.
При сдаче, даже нулевой отчетности, для предприятий с общей системой налогообложения (ОСНО), следует также обязательно подключиться к электронной сдаче отчетности. В другом виде отчетность по НДС не принимается (она сдается только в электронном виде)
Перечень документов для сдачи нулевой отчетности ИП:

· свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;

· свидетельство о присвоении ИНН (уведомление о присвоении ИНН);

· выписка из реестра ЕГРИП;

· паспорт индивидуального предпринимателя;

· уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (если ИП применяет УСН);

· справка из банка об отсутствии движений по расчетному счету;

· отчетность за предыдущие периоды (при наличии);

Состав нулевой отчетности зависит от организационно-правовой формы организации, применяемого ею режима налогообложения (общая, упрощенная, ЕНВД), от периода сдачи отчетности (квартальная или годовая) и других факторов

(например, для закрытия ИП).

Таким образом, количество деклараций за период может составить от 2 до 12 видов, при этом их
необходимо сдавать в 2-4 контролирующих органа. Необходимо знать!
В соответствии с письмом ФНС № ГД-4-3/6132 и № ЕД-4-15/21594, начиная с налогового периода за 1 квартал 2014 года представление налоговой декларации по НДС производится налогоплательщиками (в том числе налоговыми агентами) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Таким образом, организации, применяющие общую систему налогообложения, обязаны сдавать декларацию по налогу на добавленную стоимость по электронным каналам связи.
Однако, следует отметить, что единую упрощенную декларацию по-прежнему можно сдавать на бумажных носителях. Это относится к тем налогоплательщикам, у которых за налоговый период не было объектов налогообложения ни по одному из налогов (налог на прибыль, НДС, налог на имущество организаций), а также отсутствует движение денежных средств по счетам в банках и в кассе организации.
Если Вы решили доверить сдачу нулевой отчетности нашей Компании, то на выходе у Вас будет:
Своевременно сданная отчетность во все компетентные органы (без штрафных санкций и прочих неприятных моментов);
Формирование комплекта нулевой отчетности в день обращения к нам;
Заблаговременное напоминание о следующих отчетных периодах и контрольных датах (опционно).
Схема работы с нами:

· Вы звоните нам или оставляете заявку на сайте;

· Предоставляете пакет необходимых документов любым удобным для Вас способом (приходите к нам в офис, направляете документы по электронной почте или заказываете доставку через нашего курьера);

· Наши специалисты осуществляют подготовку всего комплекта нулевой отчетности (или же определенную декларацию по Вашему желанию);

· Мы представляем отчетность в контролирующие органы (в ИФНС, ПФР, ФСС);

· Нулевая отчетность сдана.

Обращаем ваше внимание:
Не сданная или же не своевременно предоставленная отчетность (независимо от того, нулевая она или нет) влечет за собой наложение штрафов на организацию и ее руководителя или же индивидуального предпринимателя со стороны налоговой инспекции, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, органов статистики и других контролирующих органов. Одна из самых распространенных проблем связанных с не сданной нулевой отчетностью, это блокировка счетов в банках. Более подробно об этом указано в информации ниже.
Указанные выше санкции накладываются на налогоплательщика, но также и должностное лицо может получить предупреждение или штраф — он составляет от 300 до 500 руб. (ст. 15.5, 15.6 КоАП РФ).
Если через 10 рабочих дней после отчетной даты в налоговую инспекцию не предоставлен пакет необходимых документов, Ваш расчетный счет может быть заблокирован. Налоговая инспекция разблокирует счет, а банк возобновит операции по нему только после перечисления всех штрафов и получения полного комплекта отчетности. А на это уйдет не один день.
Чтобы штрафные санкции не коснулись Вашей организации, мы предлагаем воспользоваться услугами нашей Компании по сдаче нулевой отчётности.
Чтобы сдать нулевую отчетность ООО от Вас необходимы следующие документы:

· свидетельство о регистрации юридического лица;

· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

· выписка из реестра ЕГРЮЛ;

· коды статистики;

· свидетельства о регистрации в Пенсионном Фонде РФ и Фонде социального страхования;

· уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (если организация применяет УСН);

· приказ о назначении генерального директора;

· приказ о назначении главного бухгалтера;

· справка из банка об отсутствии движений по расчетному счету;

· отчетность за предыдущие периоды (при наличии);

· устав и учредительный договор;

Связаться с нами
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним Вам
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на "Обработку персональных данных" и соглашаетесь c условиями "Пользовательского соглашения"
Остались вопросы, которые Вы хотите задать?
Наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 30 мин,
и проконсультируют Вас
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на "Обработку персональных данных" и соглашаетесь c условиями "Пользовательского соглашения"
Контакты:
Адрес: г. Краснодар, ул.Офицерская, д. 21, оф.18 (2 этаж)